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号: 116226290139439801/201806-00001 信息分类: 预算公开
内容分类: 公民,青少年,介绍,DOC,其他 发文日期: 2018-06-12
发布机构: 政府办 号:
称: 两当县人民政府办公室2018年部门预算及“三公”经费安排情况说明
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两当县人民政府办公室2018年部门预算及“三公”经费安排情况说明

发表时间:2018-06-12 08:56 信息来源:政府办
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按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2018年部门预算公开如下:

一、主要职能

政府办主要职能有:

一、负责处理上级文电和县政府、县政府办文件的拟草、送审、制发、立卷、归档;办理乡镇政府和县直部门的请示、报告。

二、负责上级方针、政策、重要工作部署贯彻落实情况的督促、检查及县政府领导批示的传达、催办、反馈。

三、负责县政府会议和重要活动的组织安排和后勤保障工作。

四、根据县政府领导的指示,组织有关调研,并及时反映情况,提出建议,为领导科学决策服务;收集、编辑并报送相关信息资料。

五、负责县政府值班工作,及时报告重要情况,并协助处理各部门和乡镇向县政府反映的重要问题以及需由县政府直接处理的突发事件。

六、负责协调县政府有关部门与垂直单位、驻军等关系,组织协调爱卫、支前、双拥及外事等工作;负责管理县政府驻外办事处、归口管理单位、直属单位和县政府法制工作,为主管理县委、县政府信访局。

七、负责政府系统办公室业务培训教育和办公自动化建设工作,促进政府系统行政效能建设。

八、负责县政府领导的后勤服务工作;会同有关部门搞好机关大院的维护和管理。

九、办理县政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

机关内设机构

政府办公室内设应急办公室、信息中心、金融办、经济研究室、县政府服务中心、接待办、人工影响天气办公室、政府招待所。

三、部门预算安排情况

2018年财政拨款收支总预算714.91万元,比2017年预算减少149.65万元,下降17.31%,下降的主要原因是2018年公务用车运行维护费减少,报政府审批项目减少。包括:一般公共预算拨款113.42万元,政府性基金预算拨款0万元。具体是:

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2018年基本支出113.42万元,比2017年预算减少33.19万元,降低22.64%。下降的主要原因是2018年公务用车运行维护费减少,报政府审批项目减少。

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

1.项目支出减少情况

2018年项目支出205万元,比2017年预算减少110万元,减少34.92%,减少长的主要原因是没有了去年的两当宾馆维修经费。

2.项目分类分级情况

律师费,2018年大型接待及会议费,大灶补贴,包厨经费,精准扶贫经费,两当宾馆室内外改造装修及附属用房工程(接待办)。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.公务接待费6.5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。比2017年预算增加1.06万元,增加19.49%,增加的主要原因是预计2018年接待批次增加。

3. 公务用车运行维护费16万元,主要用于公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等的支出。比2017年预算减少15.2万元。下降48.72%,下降的主要原因是公车改革,公务用车运行维护费减少。预计2018年购置公务用车0台。

4.培训费1.5万元,主要用于省委、省委办公厅组织的干部培训相关费用。2017年预算无培训费。

5.会议费8万元,主要用于政府办公室召开的各类会议费用。比2017年预算增加4.5万元,增加128.57%,增加的主要原因是2017年所预算的会议经费欠缺,预计2018年增加会议次数。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2018年机关及所属预算单位政府采购预算总额71.84万元,其中:政府采购货物预算71.84万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占用情况

2018年拟采购固定资产约71.84万元,主要包括:办公设备24.99万元,办公家具4.55万元,大型维修25万元,煤炭17万元,车辆租赁服务0.3万元。

财政拨款收入,指财政当年拨付的资金。

其他收入,指上述财政拨款收入以外的收入,主要是国有资产有偿使用收入、存款利息收入等。

上年结转和结余,指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入结转和结余。

一般公共服务党委办公厅(室)及相关机构事务,指用于保障省委办公厅机关正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

行政运行,指用于保障省委办公厅机关完成日常工作任务而发生的基本支出。

事业运行,指用于保障省委办公厅提供后勤服务的支出。

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出,指除上述项目之外的其他省委办公厅(室)及相关机构事务支出。

基本支出,指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费,为保障省委办公运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:12018年部门收支总体情况表

22018年部门收入总体情况表

32018年部门支出总体情况表

42018年财政拨款收支总体情况表

52018年财政拨款支出表

62018年一般公共预算支出情况表

72018年一般公共预算基本支出情况表

82018年一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出情况表

92018年一般公共预算机关运行经费

10、政府性基金支出预算表

       11、部门管理转移支付表

政府办2018年部门预算公开表--样表(1).xlsx